|
Objednávka |
Súhrnná správa III. štvrťrok 2012
|
zákazky
|
vidpríloha |
s DPH |
|
III. štvrťrok
|
02.07.2012 |
vid príloha |
ZŠ Scherera |
Mgr. Kocianová Gabriela |
zástupkyňa školy |
|
02.07.2012 |
|
Zmluva |
26/2018
|
funkčný sekundárny textil a prac. odevy
|
vecnýdar |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
CWS Boco Service, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
Faktúra |
1052454592
|
Dodávky el. energie
|
preplatok856.46 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
Faktúra |
1051416798
|
dodávka elektriny
|
preplatok/986.65 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
14.01.2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2015 |
|
Zmluva |
Verejné obstarávanie
|
Maliarské práce
|
XY |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
XY |
Základna škola F. E. Scherera Piešžany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
9322007827
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
Hurbanovall.Piešťany |
s DPH |
61200087
|
87
|
26.04.2012 |
Veľkopek |
ZŠ Scherera |
|
|
|
27.04.2012 |
|
Faktúra |
105160074
|
elektrina
|
977.71vyúčtovanie |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
09.02.2016 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
Zmluva |
3/2023-655
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
967.74/rok |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
CVČ Ahoj |
ZŠ Scherera |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
Zmluva |
2/2024
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
8 949.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2218120200
|
nákup - adlo dvere dvojkrídl.
|
8 602.00 |
s DPH |
24/1800059
|
-
|
19.12.2018 |
Adlo-Investičná s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
Faktúra |
20120542
|
Notebook, HP, Farebná laserová tlačiareň HP, Projektor EPSON, Premietacie plátno, toner, kábel
|
8 500.00 |
s DPH |
7/1200022
|
-
|
27.09.2012 |
Master Computers s.r.o |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
27.09.2012 |
|
Objednávka |
17/1600257
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
88.32. |
s DPH |
|
04
|
02.12.2016 |
Pekáreň |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Talačová Gizela |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
Faktúra |
161030836
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
88.32. |
s DPH |
17/1600257
|
04
|
02.12.2016 |
Pekáreň |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Talačová Gizela |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
Objednávka |
61200069
|
PF mäsovýroba
|
87,98 |
s DPH |
|
69 1200880
|
02.04.2012 |
PF mäsovýroba |
ZŠ Scherera |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
02/2019
|
nákup - maliarskych potrieb a maliarske práce
|
8/551.36 |
s DPH |
26/1900026
|
-
|
29.07.2019 |
Peter Jakubek |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
IDP-2018-91-001681
|
nákup - protipožiarne dvere dvojkríd.
|
7 000.00 |
s DPH |
24/1800059
|
-
|
20.11.2018 |
Adlo-Investičná s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
1051401222
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
790.46preplatok |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
22.01.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
Objednávka |
61200073
|
PF mäsovýroba
|
79,74 |
s DPH |
|
73
|
10.04.2012 |
PF mäsovýroba |
ZŠ Scherera |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2012 |
|
Zmluva |
11/2015-ZŠ
|
Prenájom nebytových priestorov
|
7.50/hod. |
bez DPH |
|
|
18.03.2015 |
MPC Bratislava |
MPC Bratislava |
|
|
|
26.03.2015 |
|
Zmluva |
4/2024
|
nákup potravinového tovaru
|
69 104,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Mabonex |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |