|
Objednávka |
Súhrnná správa III. štvrťrok 2012
|
zákazky
|
vidpríloha |
s DPH |
|
III. štvrťrok
|
02.07.2012 |
vid príloha |
ZŠ Scherera |
Mgr. Kocianová Gabriela |
zástupkyňa školy |
|
02.07.2012 |
|
Zmluva |
26/2018
|
funkčný sekundárny textil a prac. odevy
|
vecnýdar |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
CWS Boco Service, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
Faktúra |
1052454592
|
Dodávky el. energie
|
preplatok856.46 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
Faktúra |
1051416798
|
dodávka elektriny
|
preplatok/986.65 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
14.01.2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2015 |
|
Zmluva |
Verejné obstarávanie
|
Maliarské práce
|
XY |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
XY |
Základna škola F. E. Scherera Piešžany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
71925117
|
42,86€
|
Výkonpracovnejzdravotnejslužby |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
Faktúra |
9322007827
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
Hurbanovall.Piešťany |
s DPH |
61200087
|
87
|
26.04.2012 |
Veľkopek |
ZŠ Scherera |
|
|
|
27.04.2012 |
|
Faktúra |
1020180136
|
nákup - notebook, stolový počítač
|
9 985,28 |
s DPH |
24/1800070
|
-
|
21.11.2018 |
PARNN, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2018 |
|
Objednávka |
24/1800070
|
nákup - notebook, stolový počítač
|
9 985,28 |
s DPH |
|
1020180136
|
20.11.2018 |
PARNN, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
OF2023/516
|
detské ihrisko
|
9 975,60 |
s DPH |
37/2300097
|
|
30.11.2023 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
37/2300097
|
detské ihrisko
|
9 975,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
8409893656
|
dodávka plynu
|
9 830,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
Faktúra |
105160074
|
elektrina
|
977.71vyúčtovanie |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
09.02.2016 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
Zmluva |
3/2023-655
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
967.74/rok |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
CVČ Ahoj |
ZŠ Scherera |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
Faktúra |
8414857880
|
Dodávky plynu
|
9 665,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
Faktúra |
8414927470
|
dodávky plynu
|
9 480,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - pekárenský tovar
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
GEVIS s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
Zmluva |
2/2024
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
8 949.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2218120200
|
nákup - adlo dvere dvojkrídl.
|
8 602.00 |
s DPH |
24/1800059
|
-
|
19.12.2018 |
Adlo-Investičná s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Gizela Talačová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
Faktúra |
20120542
|
Notebook, HP, Farebná laserová tlačiareň HP, Projektor EPSON, Premietacie plátno, toner, kábel
|
8 500.00 |
s DPH |
7/1200022
|
-
|
27.09.2012 |
Master Computers s.r.o |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
27.09.2012 |