|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 2
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Faktúra |
621303445
|
servisné služby
|
46,80 |
s DPH |
-
|
DATALAN 2522012
|
08.10.2013 |
DATALAN |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Faktúra |
011937
|
nákup tonerov
|
47,35 |
s DPH |
8/1300041
|
-
|
08.10.2013 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 5
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Faktúra |
20131716
|
rev. komínov
|
226,88 |
s DPH |
8/1300036, 8/1300037
|
-
|
08.10.2013 |
Kominárstvo Oršulak |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 4
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 3
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Faktúra |
FV313219
|
protišmyková páska
|
139,73 |
s DPH |
8/1300042
|
-
|
08.10.2013 |
Ing. Miroslav Osička - Protišmyku.eu |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
24/2014-ZŠ str. 3
|
rámcová dohoda na dodanie tovaru - nábytok a zar.
|
- |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Zmluva |
24/2014-ZŠ str. 2
|
rámcová dohoda na dodanie tovaru - nábytok a zar.
|
- |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
31328657
|
Nákup mlieka a školského mlieka
|
94,56 |
s DPH |
91300185
|
052013
|
04.10.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
31328551
|
Nákup mlieka a školského mlieka
|
12,00 |
s DPH |
91300186
|
052013
|
04.10.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
670322412
|
Nákup hrubého tovaru
|
370,09 |
s DPH |
91300187
|
022013
|
07.10.2013 |
Mabonex |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
670322412
|
Nákup hrubého tovaru str.2
|
|
s DPH |
91300187
|
022013
|
07.10.2013 |
Mabonex |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
20131506
|
Nákup mäsových výrobkov
|
181,15 |
s DPH |
91300188
|
032013
|
07.10.2013 |
Majster mäsiar |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.10.2013 |
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 6
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Zmluva |
25/2014-ZŠ str. 7
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212
|
- |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MPC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Faktúra |
4754720694
|
telefón
|
81,19 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
14.10.2013 |