|
Faktúra |
2 56868 1108 str. 1
|
šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2012/2013
|
- |
s DPH |
7/1200043
|
-
|
12.11.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
12.11.2012 |
|
Faktúra |
6750880385 str. 2
|
telefón
|
- |
s DPH |
-
|
TP 3123191091993
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
Z066/2008-1212002729
|
elektrika
|
1 234.78 |
s DPH |
|
MAGNA 2066/2008
|
02.02.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
02.02.2012 |
|
Faktúra |
Z066/2008-1212007765
|
elektrika
|
1 234.78 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
03.05.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
Z066/2008-1212011996
|
elektrika
|
1 234.78 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
04.07.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
04.07.2012 |
|
Faktúra |
ZO66/2008-1212004139
|
dodávka elektriny
|
1 234.78 |
s DPH |
|
MAGNA 2066/2008
|
08.03.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
ZO66/2008-1212013703
|
dodávka elektriny
|
1 234.78 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008
|
02.08.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva č.2020 MPC_NP_PoP2_ZŠ_303
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Metodické pedagogiké centrum |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
Zmluva |
17/2014-ZŠ str. 4
|
poistenie majetku
|
- |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Zmluva |
PLANTEX-ZŠ str. 1
|
ovocie - jablká a šťava
|
- |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
PLANTEX-ZŠ str. 2
|
ovocie - jablká a šťava
|
- |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
PLANTEX-ZŠ str. 3
|
ovocie - jablká a šťava
|
- |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Faktúra |
2012341 str. 1
|
nákup čistiach prostriedkov
|
- |
s DPH |
7/1200051
|
-
|
06.12.2012 |
Michal Repta |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
06.12.2012 |
|
Faktúra |
S20120139/2012
|
výťah
|
181,20 |
s DPH |
-
|
SEVYT J. Špička 02/2010
|
18.04.2012 |
Špička Jaroslav - SEVYT |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
S20120286/2012
|
výťah
|
144,00 |
s DPH |
-
|
SEVYT J. Špička 02/2010
|
13.07.2012 |
Špička Jaroslav - SEVYT |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Zmluva |
2018/1 str.2
|
nákup potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
PaedDr. Talačová Gizela |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
Faktúra |
0741044411
|
telefón
|
59,56 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993
|
02.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
02.08.2012 |
|
Faktúra |
1122206812
|
školské tlačivá
|
93,80 |
s DPH |
5/1100045
|
-
|
20.07.2012 |
ŠEVT |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
13.08.2012 |
|
Faktúra |
2012131925
|
športové potreby - florbalový šk., set, bedmintonový set, florbalová loptička, bedmintonové košíky, rozlišovací dres,
|
564,68 |
s DPH |
7/1200013
|
-
|
11.06.2012 |
SportObchod.cz.s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
3745010981
|
telefón
|
77,34 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993
|
05.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
05.12.2012 |