|
Faktúra |
622202637
|
Konzultačné práce
|
323,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
DATALAN |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
8412513787
|
dodávky plynu
|
2 062,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
20250124
|
odborná prehliadka výťahu
|
262,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Špička Jaroslav - SEVYT |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
2251018627
|
vodné a stočné
|
526,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
20252485
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
273,46 |
s DPH |
|
4/2025
|
11.07.2025 |
Majster mäsiar |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG11119-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
FV112502542
|
Balíček NAŠA STRAVA
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
3129250819
|
odpady
|
49,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Marius Pedersen |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
1052542573
|
dodávka elektriny - vyúčtovanie
|
509,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2252203593
|
Obaly a knižky
|
137,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
61925266
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby
|
42,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
44250233
|
Rukavice, tonery, korektor, servítky - kuchyňa
|
792,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
84/06/2025
|
technická prehliadka športového náradia, ihriska
|
297,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
1420250757
|
výkon zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11 |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
8371995342
|
Telekomunikačné poplatky
|
36,93 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
251111175
|
nákup mrazeného tovaru
|
283,11 |
s DPH |
|
6/2025
|
07.07.2025 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
5412009255
|
Tonery Canon
|
332,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
158/2025
|
výkon BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
25102252
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
269,49 |
s DPH |
|
7/2025
|
01.07.2025 |
GEVIS s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
622502245
|
KORWIN podpora 1.4 do 30.6.2025
|
352,47 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
DATALAN |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |