|
|
Faktúra |
2106824201
|
Telekomuikačné poplatky
|
192,51 |
s DPH |
|
2106824200
|
16.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2600022
|
Pracovná obuv, pracovná vesta
|
59,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Piknová Adriana |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2600019
|
Tonery
|
1 134,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2600020
|
Predplatné mesačníka PaM 2025
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46110226
|
Školenie odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
49/2600021
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670604617
|
nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
318,09 |
s DPH |
|
2/2026
|
13.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601881
|
nákup potravinového tovaru
|
903,48 |
s DPH |
|
5/2026
|
13.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5418391385
|
Tonery
|
1 134,32 |
s DPH |
49/2600019
|
|
13.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2600021
|
Školenie odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov
|
39,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
VESNA - nezisková organizácia |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3129260064
|
Odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
5/2013
|
12.02.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
K/FV/0418/02/2026/ALL
|
Ochranné prostriedky na ruky
|
-60,48 |
s DPH |
49/2600009
|
|
12.02.2026 |
Mamas Cosmetisc sp. z o.o. Allegro |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2600018
|
Administratívne práce Registratúrny poriadok
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260026
|
Administratívne práce Registratúrny poriadok
|
350,00 |
s DPH |
49/2600018
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670604287
|
nákup potravinového tovaru
|
383,54 |
s DPH |
|
1/2026
|
11.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26100589
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
716,10 |
s DPH |
|
7/2026
|
11.02.2026 |
GEVIS s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261102394
|
nákup mrazeného tovaru
|
244,20 |
s DPH |
|
6/2026
|
11.02.2026 |
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
99516994
|
Poradca PaM 2025
|
65,00 |
s DPH |
49/2600020
|
|
10.02.2026 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8410119174
|
Dodávky plynu
|
9 757,00 |
s DPH |
|
32/2021
|
10.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112600693
|
Balíček NAŠA STRAVA
|
60,27 |
s DPH |
|
3/2023-134
|
10.02.2026 |
VIS Slovevensko, s. o. r. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2261000236
|
Vodné a stočné
|
806,34 |
s DPH |
274500
|
|
10.02.2026 |
Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |